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以内部审计为抓手 把好财务风险防控关

来源: 发布时间:2023-04-06 10:33 浏览次数: 【字体:

  为进一步规范我校财务管理工作,确保财政各项资金规范、安全、高效运行,根据《中共晋中市党校财务内部审计制度(试行)》(校办发〔2022〕22号)要求,近日财务部聘请山西华昌泰会计师事务所对我校2022年的账务进行内部审计。

此次内部审计的重点是检查2022年度财务原始凭证的合法性、会计科目运用的准确性、财务处理的规范性、手续的完备性、支出的合理性以及项目资金的程序性等。经过为期一周的审计,山西华昌泰会计师事务所出具检查问题清单,并围绕审计发现的主要问题,提出了针对性建议。  

下一步,财务部将深入探究问题的成因,并积极采取整改措施,规范财务运行,杜绝类似问题再次发生。同时加强“回头看”工作,切实提升内部审计指导和监督工作的效能。

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(财务部 郑丽晶)